无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县铁锁乡人民政府2025年部门预算公开

索 引 号:dyx041-/2025-0226001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县铁锁乡 主 题 词: 发布日期:2025年02月26日 文  号: 标  题:大姚县铁锁乡人民政府2025年部门预算公开

监督索引号53232600656300000

大姚县铁锁乡人民政府2025年部门预算公开

大姚县铁锁乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县铁锁乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

 

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2025年部门预算编制说明

大姚县财政局于2025214日下达了《大姚县财政局关于做好2025年度部门预算公开工作的通知》(大财预〔202514)根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》财预2016143)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》国发20215、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》财预202129、《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知财预〔20242等有关要求,现将本部门2025年部门收支经费预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织本级财政收入和地方税的征收,执行国家有关财经纪律和政策,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡、村经济、文化和社会事业,提供公共服务,构建社会主义和谐社会。

(二)机构设置情况

铁锁乡共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年,是全面完成“十四五规划和落实“3815”战略发展目标,实现三年上台阶的收官之年,也是铁锁乡提升工作质效的关键之年我们将以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态,顺势而为、乘势而上,开拓进取、拼搏实干,以开局就是决战、起步就是冲刺的奋斗姿态,抓紧每一天,干好每件事!

今年政府工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作精神,认真落实省委十一届次、州委十届次、县委十五届次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,锚定“3815”战略发展目标,按照稳中求进、以进促稳、先立后破的总体要求,坚定不移推动铁锁经济社会实现量的合理增长和质的有效提升。

今年全乡经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长6%以上,规模以上固定资产投资增长10%以上,财政一般公共预算收入增长7%以上,财政一般公共预算支出增长5%以上,农村常住居民人均可支配收入增长基本同步。

为实现今年目标,我们将坚持字当头、字挺前、字托底,抢开局、抓重点、强攻坚,重点抓好以下6个方面工作:

1.固根基、扬优势,持续推进产业兴旺发达守牢三农工作基本盘守牢耕地红线,持续深入开展耕地流出整改,严禁耕地非农化、防止非粮化,做好耕地进出平衡和撂荒耕地复耕复种,不断提升粮食产能推动现代农业示范区建设,打造产业基地,加强家庭农场、合作社、龙头企业的培育,把家庭农场高质量发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村全面振兴有效途径壮大特色产业强支撑。紧紧围绕铁锁花椒之乡,火腿之乡,云咖之源“三张名片”,加快打造一村一品乡村特色产业在产业提质增效、延伸产业链及群众利益联上下功夫,深化校企合作,加快花椒、咖啡品种改良,品牌商标设计进度,推动精加工产品进商超,打造自碑么白洋湾小组核桃提质增效示范样板80亩,积极探索+林下种植模式,优化中药材种植产业布局迈上农文旅发展新台阶依托沿金沙江——环百草岭区位优势,围绕以农促旅、以旅彰文,以文塑旅、以旅兴农发展思路,深入挖掘杞拉么咖啡庄园和两江流域休闲垂钓区等优质旅游资源,因地制宜发展庭院经济、旅游+”“生态+”等新业态,推动农文旅深度融合,增强农村经济发展活力。

2.补短板、强支撑,持续加大项目投资力度。坚定不移抓项目谋划围绕农业产业、基础设施、特色资源等方面,紧盯上级重大战略布局和支持导向,抓好十五五规划项目谋划,确保保障性住房、白洋湾小(一)型水库、金沙江和渔泡江长江经济带铁锁段生态修复等一批优质项目纳入十五五资金盘。以国家一揽子经济政策作为出发点,通过谋划争取一批小而精的项目来提升人居环境和做好相关产业配套全力以赴抓项目推进加紧铁锁乡区域养老服务中心、2024年以工代赈项目建设进度,以2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库为导向,加快铁锁乡花椒仓储厂房、铁锁乡花椒冷链物流及初加工机械一体化项目的立项落地加强对白洋湾小组中药材产业建设项目、易地搬迁后续扶持产业园配套项目、安置点消防设施建设等项目的争取力度,进一步补齐基础设施短板弱项有序推进杞拉么宜居宜业和美乡村、分布式光伏等项目的前期工作,确保项目一立项,马上就动工持之以恒抓要素保障坚持要素跟着项目走,加强土地、林地征占用管理和审批,持续抓好花椒仓储厂房、卫生院整体搬迁等重大建设项目落地服务保障工作加强与上级部门对接,积极筹措项目经费,全力支持重点项目前期工作加强社会资本投融资合作对接,以专班化”“保姆式服务好进驻招商企业,为企业争取优惠政策,撬动更多社会资本参与项目建设。

3.优生态、美环境,全面夯实绿色生态基底。抓好生态系统保护坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全面加强林长制工作,压实各级林长责任,常态化开展巡林护林,筑牢生态安全屏障;持续推进河长制,全面推进河长清河、清四乱专项行动,努力实现辖区内河畅、水清、岸绿、景美的河长制工作目标。加强村组、集镇用水管理,积极探索切实可行的管理办法,有力保障安全供水。守好污水治理成效。以农村污水整治为抓手,构建纵横贯通工作机制,整合项目资金,积极推进现有设施联合运行,提高污水收集率和资源化利用率。建立健全“四化”管护机制,制定污水处理设施运行管理要求,写入村规民约,结合新时代文明实践志愿服务、美丽庭院创建等活动,提高群众参与度。打好村庄清洁战役紧扣两净一亮的标准,采取常态化清扫保洁与集中整治相结合的方式,深入开展农村环境整治村庄清洁行动,积极探索健全长效机制,制订《村庄环境卫生治理村民约定》《环境卫生检查评比制度》及《村庄清洁文明公约》,动员农户主动做好院内外卫生清洁及门前四包,按时缴纳人居环境管理费,定期开展环境卫生评比,形成群众自我约束、自我管理的常态化环境卫生治理机制。

4.固成果、增收入,聚力实施乡村振兴战略。持续巩固脱贫成果严格落实四个一监测帮扶机制,抓实信息化排查、精准化帮扶,聚焦低保户、特困户、大病户、重残户等重点人群,持续抓好教育、医疗、住房、饮水、低保救助等各项政策落实确保早发现、早干预、早帮扶,坚决守住不发生规模性返贫底线。持续抓好促农增收。通过产业链条延伸化农产品产供销一体化乡村建设迭代化要素支撑多元化,健全联农带农机制深入推进脱贫人口持续增收三年行动,落细落实十条增收措施,强化劳务协作、公益性岗位开发、劳动力转移培训等帮扶措施,努力拓展脱贫群众和低收入人群增收渠道加强扶贫项目资产后续管理,完善衔接资金项目管理,吸收本地劳动力积极参与到项目建设用工环节,充分发挥以工代赈的字作用,促农增收,带动发展。持续壮大集体经济。着眼增强乡村振兴动能,统筹项目、政策和资源等要素,加强对强村公司的资源配置和项目赋能,立足各村资源特色、产业基础,选活发展路径、用活村组干部、盘活各类资源,将垃圾清运、集镇管理、劳务承包、土地整治等公共服务项目为主的业务供强村公司承接,为村级集体经济做增量,确保每个村(社区)集体经济收入不低于15万元,不断激发各村内生动力,增强自身造血功能。

5.顺民意、解民忧,不断提升群众幸福指数。强化社会保障体系建设。持续推动基本养老保险、医疗保险扩面增效,落实落细低保、农村特困户救助等民生政策深化一老一小关爱服务,提高区域养老服务中心服务水平,争取评获三星级敬老院。进一步改善辖区老年人居家照料条件,积极申报居家适老化改造项目高度关注妇女儿童群体,落实好拥军优属和残疾人保障等各项服务工作。强化就业优先政策导向。深入实施“援企稳岗”行动,突出抓好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业,鼓励返乡农民工创业,加大农村剩余劳动力外出就业扶持力度,服务引导各类群体多渠道就业,力争农村劳动力转移就业3000人以上持续开展根治欠薪专项行动,营造良好就业环境。强化就学就医质量提升。加强师资队伍管理和培训,提升教育基础设施建设,完善贫困家庭学生资助体系,努力办好人民满意的教育。力争九年级在学校期末检查排名进入全州前60名,力争六年级期末检查全州排名进步十名。拧紧紧密型医共体分院建设枢纽关,推动医疗资源下沉,抓好家庭医生签约服务,让群众就近享受优质医疗卫生服务。

6.防风险、保稳定,织密扎紧安全防线。着力深化社会治理强化社会治安整体防控,依法防控电信网络诈骗、跨境赌博,严厉打击侵害妇女儿童权益和黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪行为。进一步加强对学校、卫生院等人员密集场所的安全防范工作,着力解决社会治安突出问题,全力筑牢联防联控、群防群治的严密防线,切实提高人民群众的安全感和满意度全力化解矛盾纠纷坚持和发展新时代枫桥经验,落实领导干部接访包案制度,充分发挥网格员力量,全面开展矛盾纠纷大排查大化解工作深入推进信访工作法治化,狠抓信访积案化解、源头治理和初信初访办理,坚持抓早抓小,减存量、控增量,及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态推进法治乡村建设,加强农村法治宣传教育,全面提高群众法治素养抓实抓细安全生产。压实安全生产责任,建立风险可控、责任可溯、效果可查的全覆盖全链条常态化闭环管理体系,坚决做到无禁区、无死角,实现安全风险隐患早发现、早防范、早治理,有力推动安全隐患整治清零,有效防范各类安全事故统筹抓好防灾减灾救灾工作,扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练,健全应急管理机制,强化应急物资储备保障,切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力,确保人民群众生命财产安全和全大局和谐有序。

二、预算单位基本情况

铁锁乡人民政府编制2025年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个;参公单位0个;事业单位3个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制28人,工勤人员编制0人,事业编制33人。在职实有57人,其中:财政全额保57人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12378174.00元,其中:一般公共预算12378174.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年12896963.00元对比减少518789.00元,下降4.19%,主要原因是:本年度做预算时党委、政府有人员已经调出,在上年的基础上相应减少在职人员工资、公用经费等;在上年的基础上减少了铁锁乡易地搬迁后扶产业群众生产用地回购项目专项资金,且2025年精简退职人员补助经费由县民政局进行预算,所以财政拨款收入较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12378174.00元,其中:本年收入12378174.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12378174.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12896963.00元对比减少518789.00元,下降4.19%,主要原因是:本年度做预算时党委、政府有人员已经调出,在上年的基础上相应减少在职人员工资、公用经费等;在上年的基础上减少了铁锁乡易地搬迁后扶产业群众生产用地回购项目专项资金,且2025年精简退职人员补助经费由县民政局进行预算,所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12378174.00元,财政拨款安排支出 12378174.00元。其中:基本支出12378174.00元,与上年对比减少518789.00元,下降4.19%,主要原因是:本年度做预算时党委、政府有人员已经调出,在上年的基础上相应减少在职人员工资、公用经费等;在上年的基础上减少了铁锁乡易地搬迁后扶产业群众生产用地回购项目专项资金,且2025年精简退职人员补助经费由县民政局进行预算,所以基本支出较上年减少;项目支出0.00元,与上年933312.00元对比减少933312.00元,下降1%,主要原因是:在上年的基础上减少了铁锁乡易地搬迁后扶产业群众生产用地回购项目专项资金,且2025年精简退职人员补助经费由县民政局进行预算,所以项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行159196.00元,主要用于人大在职人员工资福利支出及一般公用经费;

2.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53000.00元,主要用于支付人大代表活动工作经费;

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行2928937.00元,主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费;

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行300602.00元,主要用于财政所在职人员工资福利支出及一般公用经费;

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行335101.00元,主要用于党委在职人员工资福利支出及一般公用经费;

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化201344.00元。主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费;

7.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行276177.00元,主要用于民政办在职人员工资福利支出及一般公用经费;

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休211,200.00元,主要用于2025年行政单位退休人员统筹外养老金支出;

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位退休213,089.00元,主要用于2025年事业单位退休人员统筹外养老金支出;

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出945205.00元,主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出;

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33264.00元,主要用于在职及退休人员死亡后给予家属的遗嘱补助资金支出;

12.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出560562.00元;主要用于合管办在职人员工资福利支出及一般公用经费;

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157836.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗162032.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助238865.00元,主要用于在职人员行政单位公务员医疗补助单位缴费支出;

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31600.00元,主要用于在职人员行政事业单位医疗补助支出;

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行201273.00元,主要用于城建办在职人员工资福利支出及一般公用经费;

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1130249.00元,主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费;

19.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构537183.00元,主要用于林业站在职人员工资福利支出及一般公用经费;

20.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护358274.00元,主要用于水管站在职人员工资福利支出及一般公用经费;

21.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2201000.00元,主要用于村委会大岗位在职人员工资福利支出及一般公用经费;

22.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行494618.00元,主要用于企业办在职人员工资福利支出及一般公用经费;

23.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金647567.00元,主要用于行政事业单位在职人员住房保障缴费支出

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

大姚县铁锁乡人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

大姚县铁锁乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项 

(三)经济社会事业发展事项

大姚县铁锁乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铁锁乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,无变动,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

铁锁乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

(二)公务接待费

铁锁乡人民政府2025年公务接待费预算为38000.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为70次,共计接待710人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

铁锁乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为140000.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费140000.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限,2025年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用

财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

机关运行经费安排变化情况及原因说明

铁锁乡人民政府2024年机关运行经费安排578,920.00元。主要用于办公费77,700.00元;公务接待费20,000.00元;工会经费70,000.00;30207邮电费3,300.00元;30211差旅费5,000.00元;公务用车运行维护费140,000.00元;交通费用(在职公务员交通补贴)262,920元。

铁锁乡人民政府机关运行经费与上年565,690.00元相比,增加13,230.00元,增长2.34%。增加的主要原因是:增加新录用人员6,同时公用经费在去年预算的基础提高标准。

国有资产占有使用情况

截至20241231日,铁锁乡人民政府资产总额10558083.87元,其中,流动资产6039396.17元,固定资产4518687.7元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少2051546.45元,其中固定资产增加411140.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

第二部分 铁锁乡人民政府2025年部门预算表

(详见附表)

 

监督索引号53232600656300111


附件:铁锁乡人民政府2025年预算公开表20250226034126437.xlsx  68K