无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县赵家店镇人民政府2022年预算公开

索 引 号:dyx038-/2022-0225001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县赵家店镇 主 题 词: 发布日期:2022年02月25日 文  号: 标  题:大姚县赵家店镇人民政府2022年预算公开

监督索引号53232600655600000

目录

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县赵家店镇人民政府2022年部门预算表(见附件)

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县赵家店镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革;编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入;依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题;依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

赵家店镇根据职能职责,2022年实有机构12个,分别是党政办公室(应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

(三)重点工作概述

1.加快转型升级,全力推动产业培育构筑新体系。依托赵家店镇乡村特色优势资源,打造农业全产业链,构建现代乡村产业体系,让群众更多分享产业增值收益。重点实施好赵家店高原特色农业产业示范园建设项目,持续推进园区招商引资,构建“龙头企业+种养殖大户+散户”的产业生产前端。持续巩固好粮烟畜三大传统产业,稳定粮食作物播种面积,确保粮食产量保持在1.1万吨左右,优化烟叶生产规划布局,完成118万公斤烟叶收购任务,加快畜牧产业发展,力争实现畜牧产值1.1亿元以上。持续推进特色产业发展,创办经济林果集约化提质增效样板500亩,野生菌促繁保育20000亩,晚秋作物套种长寿仁豌豆2000亩以上,推广中药材种植5000亩以上,加快辣椒、魔芋、蔬菜等特色优势产业基地建设。选取杨梅、枇杷、软籽石榴、特色蔬菜、黑山羊、肉牛等6个主导产业,大力发展智慧农业和“互联网+”现代农业服务业,实现农产品多元化发展。广泛推广使用多功能农业机械和先进适用农机具,提高现代农业装备水平和综合生产能力。丰富农旅康养融合模式,推出定制式特色农业生活服务包,做大做强农业康养旅游。

2.破解发展瓶颈,全力确保项目投资实现新增长。牢固树立抓项目就是抓发展理念,紧扣国家和省、州、县政策和投资导向,全方位、多层次、多领域谋划、储备重大项目,积极向上争取项目前期工作经费,加快推进红山公路改扩建、利皮乍水库扩容、沿河片村组污水处理设施建设等项目前期工作,储备和申报一批重点基础设施建设项目。加强与项目主管部门汇报对接,争取更多项目和资金扶持,保持投资对经济增长的拉动作用,确保全镇规模以上固定资产投资增长10%以上,达3.3亿元以上。扎实推进“两新一重”、“双十”重大工程、“四个一百”重点项目、年度重点支撑项目建设,重点实施好总投资6900万元的赵家店灌区供水工程,全面提升团塘、北新街、江头及永大高速三潭服务区周边农村生活用水质量。继续做好三潭景区综合开发和永大高速建设协调服务工作,确保项目在2022年取得重大进展。在持续做好石板箐光伏基地项目协调服务的基础上,积极配合相关部门做好坛罐窑光伏基地、茅稗田风电二期和屋顶分布式光伏建设落地实施,促进我镇绿色能源基地建设。争取实施麻街村委会水箐小组、牛拖箐上、下小组通组道路硬化和易地扶贫搬迁安置点污水处理设施建设项目。严格落实重点项目“五个一”工作机制,强化项目建设统筹协调机制,加大协调服务力度。简化项目审批程序,提高办事效率。用好用活耕地占补平衡等政策,切实盘活土地存量,合法合规加快土地供给。继续落实重点项目预警通报制度,保障项目落地率、开工率、竣工率。

3.持续巩固拓展,全力加快乡村振兴开创新局面。严格落实“四个不摘”要求,保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。以“一平台三机制”四个专项行动为抓手,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,加强农村低收入人口常态化监测帮扶,对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶,守住防止规模性返贫底线。发展壮大扶贫产业,广泛开展农产品产销对接活动,拓宽销售渠道,促进稳定销售。强化易地搬迁后续扶持,提升搬迁群众管理服务水平。健全资产管理制度,加强扶贫资金资产项目管理。加强扶志扶智,激励和引导脱贫群众依靠双手勤劳致富。大力践行社会主义核心价值观,培育引导文明乡风、良好家风、淳朴民风,提高乡村社会文明程度。推动脱贫攻坚与乡村振兴在发展思路、工作内容、政策措施、工作机制等方面紧密衔接。大力实施乡村建设行动,加快推进紫丘村小组、姚湾河小组2个精品示范村建设。统筹力量资源加快补齐农村公共基础设施、基本公共服务短板。健全农村社会保障和救助制度。加强和改进乡村治理,提高乡村善治水平。

4.立足生态宜居,全力统筹城乡发展构建新格局。完成国土空间规划、村庄规划,建立“多规合一”的国土空间规划体系。加快构建“三区三线”空间管控体系,强化“三线一单”管控作用,严控生态保护红线,严守永久基本农田红线,科学实施开发强度管控,合理配置国土空间要素,提升国土空间利用效率和自然资源利用水平。不断完善农村水、电、路、通信等公共配套设施,着力改善群众生产生活条件。完成打苴基、黑什里等9件补充耕地项目,补充耕地2000亩。持续推进紫丘集镇和小红山集镇开发建设,完善商贸集散功能,扩大集镇聚集带动效应,推动城乡融合发展。全面推行村组“网格长”和“门前五包”制度,提升镇村精细化管理水平。加强农村生态文明建设,深入开展农村人居环境整治,重点抓好改厕和污水、垃圾处理。坚决全面如期完成各类环保督察、审计反馈问题整改。全面落实河湖长制,确保集中式饮用水水源地水质达标率达100%。强化农村“一水两污”设施建设,加快推进水生态保护修复,坚决落实好“长江十年禁渔”。加强农业面源污染治理,推进化肥农药减量化和土壤污染、白色污染治理。全面推行“林长制”工作,压实保护发展森林、草原、湿地主体责任,不断巩固提升“绿水青山就是金山银山”实践创新基地成果。充分利用森林覆盖率高的优势,增加碳汇植被储存量,落实好国家碳达峰、碳中和工作要求。

5.实施创新驱动,全力深化农村改革激发新活力。全面深化经济领域各项改革,稳步推进教育、文化、医疗卫生、社会保障、生态文明、殡葬等领域改革,激发实体经济发展活力。推动简政放权向纵深突破,不断提升政务服务能力,打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境。持续深化农村综合改革,深入推进“三权分置”、农村集体产权制度改革、农业水价综合改革。深化“放管服”改革,抓好“一部手机办事通”各项工作,实施好民营经济“十大工程”,持续落实“三进”企业制度,开展“四万三进”活动,主动靠前服务,构建“亲”“清”新型政商关系,加快市场主体培育,确保新增市场主体40户以上。抓住产业链、供应链调整带来的发展机遇,引导龙头企业在赵家店布局产业链。强化项目包装储备,深入实施精准招商,突出农产品精深加工、新型能源、现代物流、康养旅游等招商重点,强化规划招商、政策招商、环境招商,确保招商引资到位资金增长15%以上。

6.秉持人民至上,全力改善民生福祉取得新成效。坚持教育优先,推进学前教育全覆盖和义务教育均衡发展,巩固教育发展成果,着力加强教师队伍建设,激励教师潜心教书育人精气神,进一步提升教育教学质量水平。进一步健全完善社会保障体系,持续推进城乡医疗保险和养老保险等工作,积极开展就业创业帮扶工作,扩宽就业渠道,新增转移农村劳动力就业1000人以上。全面落实社会救助政策,依法依规解决拖欠农民工工资问题,妥善处理好特殊困难群体生活保障。加快推进农村养老服务体系建设。做好殡葬改革服务管理工作,完成红山片区公益性公墓建设。高度重视妇女儿童工作,关爱留守儿童、留守老人和未成年人的健康发展。健全残疾人等弱势群体关心关爱服务体系。加强退役军人服务保障体系建设。加快镇村公共卫生基础设施建设,促进公共卫生服务均等化,努力提高全民健康水平。开展各类群众性文体活动,满足人民群众精神文化生活需求。加强国防教育,做好双拥共建和国防后备力量建设。全力支持工会、共青团、妇联、科协、残联、工商联等工作,促进各项事业全面发展。

7.完善治理方式,全力加强社会管理营造新氛围。深入推进市域社会治理现代化工作,巩固扫黑除恶斗争成果,严厉打击电信网络犯罪,深入推进“第五轮禁毒人民战争”,加强社会治安防控体系建设,坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全矛盾纠纷多元化解机制。持续开展“八五”普法,大力推进法治宣传教育,提升公民法治素养。严格落实安全生产责任制,深入开展安全生产专项整治三年行动,坚决遏制重特大安全生产事故。加强重大风险防范化解机制建设,提高应急管理和防灾减灾能力,全面完成自然灾害普查工作。坚持党的宗教工作基本方针,依法管理宗教事务和场所。认真落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略,落实落细各项常态化疫情防控长效机制和防控措施,健全多渠道疫情监测体系,抓好重点人群、重点场所、重点环节防控,确保不出现规模性输入和反弹。规范应急处置流程,加快推进重大传染病救治能力提升、疾控机构核心能力提升“双提升”工程建设,稳妥有序开展适宜人群疫苗接种。

8.提升执政能力,全力完善自身建设树立新形象。把党的领导贯穿到政府工作各领域、全过程,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”。继续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育,从党史中汲取正反两方面历史经验,坚定不移向党中央看齐,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。深入贯彻落实习近平法治思想,自觉运用法治思维和法治方式推动工作,把政府工作全面纳入法治轨道。强化行政权力运行监督,自觉接受镇人大主席团法律监督和工作监督,主动接受纪委监委专责监督,重视司法监督和社会舆论监督,强化审计和统计监督。认真贯彻落实中央八项规定和实施细则及省州县实施办法,持续整治形式主义、官僚主义突出问题,切实为基层减轻负担。深入开展“干在实处,走在前列”大比拼,大力践行“一线工作法”。加强能力建设,提升“三化”水平,增强“八项本领”,提高“七种能力”,竭尽全力为群众做实事、办好事。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任,全面加强纪律建设,从严监督管理干部队伍,加强廉政风险防控,推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作不断向纵深发展,营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。严格落实“三重一大”制度,坚持科学决策、民主决策、依法决策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制68人,其中:行政编制28人,事业编制40人。在职实有62人(行政26人,事业36人),其中: 财政全额保障62人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。遗嘱人员9人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,262,184.00元,其中:一般公共预算13,262,184.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年12753558.00元相比增加508626.00元,增加3.99%,主要原因是:因遗嘱补助经费提标以及村(社区)干部养老保险、工伤保险纳入预算,且因单位人员变动,导致公用经费和人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,262,184.00元,其中:本年收入13,262,184.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,262,184.00元(本级财力13,262,184.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12753558.00元相比增加508626.00元,增加3.99%,主要原因是:因遗嘱补助经费提标以及村(社区)干部养老保险、工伤保险纳入预算,且因单位人员变动,导致公用经费和人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,262,184.00元。财政拨款安排支出13,262,184.00元,其中:基本支出13,262,184.00元,与上年12753558.00元对比,增加508626.00元,增加3.99%,主要原因是因遗嘱补助经费提标以及村(社区)干部养老保险、工伤保险纳入预算,且因单位人员变动,导致公用经费和人员经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

“2010101.行政运行”155195.00元,主要用于镇人大人员工资和办公经费支出;

“2010108.代表工作”55,000.00元,主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出;

“2010301.行政运行”2069893.00元,主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出;

“2010550.事业运行”141,593.00元,主要用于统计事务人员工资和办公经费支出

“2010601.行政运行”128175.00元,主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出;

“2013101.行政运行”343751.00元,主要用于镇党委人员工资和办公经费支出;

“2070109.群众文化”191535.00元,主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出;

“2080101.行政运行”120502.00元,主要用于镇人事办人员工资和办公经费支出;

“2080201.行政运行”420318.00元,主要用于镇民政办人员工资和办公经费支出;

“2080501.行政单位离退休”276678.00元,主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放;

“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”1097194.00元,主要用于在职人员基本养老保险单位缴费;

“2100499.其他公共卫生支出”407852.00元,主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出;

“2101101.行政单位医疗”200936.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

“2101102.事业单位医疗”285175.00元,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

“2101103.公务员医疗补助”230149.00元,,主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费;

“2120101.行政运行”89405.00元 ,主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出;

“2130104.事业运行”1953104.00元,主要,主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出;

“2130204.事业机构”792035.00元,,主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出;

“2130306.水利工程运行与维护”549759.00元,主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出;

“2130501.行政运行”238368.00元,主要用于扶贫办人员工资和办公经费支出;

“2130705.对村民委员会和村党支部的补助”3227922.00元,主要用于支付村组干部报酬、村(社区)党建及办公经费和村民小组工作经费等;

“2150701.行政运行”287645.00元,主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.按政府预算支出经济分类情况

“501.机关工资福利支出”3,895,012 .00元,其中:“50101.工资资金津补贴”2,953,621 .00元;“50102.社会保障缴费”921,759 .00元;“50199.其他工资福利支出”19,632 .00元。

“502.机关商品和服务支出”1,323,020 .00元,其中:“50201.办公经费”983,020 .00元;“50202.会议费”185,000 .00元;“50203.培训费”15,000 .00元;“50206.公务接待费”80000.00元;“50208.公务用车运行维护费”60000.00元。

“505.对事业单位经常性补助”5,047,794 .00元,其中:“50501.工资福利支出”4,901,994 .00元;“50502.商品和服务支出”145,800 .00元。

“509.对个人和家庭的补助”2,996,358 .00元,其中:“50901.社会福利和救助”2,719,680 .00元;“50905.离退休费”276,678 .00元。

2.按部门预算支出经济分类情况

“301.工资福利支出”8,797,006 .00元,其中:“30101.基本工资”2,247,036 .00元;“30102.津贴补贴”2,536,194 .00元;“30103.奖金”1,439,328 .00元;“30107.绩效工资”727,884 .00元;“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”1,097,194 .00元;“30110.职工基本医疗保险缴费”451,801 .00元;“30111.公务员医疗补助缴费”230,149 .00元;“30112.其他社会保障缴费”67,420 .00元。

“302.商品和服务支出”1,468,820 .00元,其中:“30201.办公费”848800.00元;“30202.印刷费”5000.00元;“30205.水费”1000.00元;“30206.电费”2500.00元;“30215.会议费”190,500 .00元;“30216.培训费”19,000 .00元,“30217.公务接待费”80000.00元;“30231.公务用车运行维护费”60000.00元;“30239.其他交通费用”262,020 .00元。

“303.对个人和家庭的补助”2,996,358 .00元,其中:“30302.退休费”276,678 .00元;“30305.生活补助”2,719,680 .00元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

赵家店镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元,较上年147000.00元减少7000元,减少4.7%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

公务接待费预算80000.00元,与上年80000.00相比无变化,国内公务接待批次为120次,接待1200人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为60000.00元,较上年67000.00元相比减少7000.00元,减少10.45%,其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费60000元,与上年相比减少7000.00元,减少10.45%,减少原因是:因上年度已付清公务用车运行维护费,今年公车运行维护费压力较往年有所减小。本年度共计购置公务用车0辆,年末实有公务用车3辆,其中:机要通信和应急2辆;特种专业技术用车1张,与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县赵家店镇人民政府2022年无项目支出预算,因而无项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算727240.00元,其中:“30201.办公费”280100.00元;“30202.印刷费”2000.00元;“30206.电费”1500.00元;“30215.会议费”55000.00元;“30216.培训费”15000.00元,“30217.公务接待费”80000.00元;“30231.公务用车运行维护费”60000.00元;“30239.其他交通费用”233640.00元。与上年1469788.00元对比,减少742548.00元,减少50.52%,主要原因是去年工作人员统计口径失误,错误的将村委会及事业单位办公经费计入。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,赵家店镇人民政府资产总额20326752.95元,其中,流动资产18,872,299.42元,固定资产1,454,453.53元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少9978770.15元,其中固定资产减少393851.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入16040.00元,其中出租资产800平方米,资产出租收入16040.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县赵家店镇人民政府

2022年2月24日

监督索引号53232600655600111


附件:大姚县赵家店镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  17K
附件:大姚县赵家店镇人民政府2022年部门预算公开表20220225041403289.xls  182K


下载