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大姚县投资促进局2022年度部门决算公开

索 引 号:dyx029-/2023-0928001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县投资促进局 主 题 词: 发布日期:2023年09月28日 文  号: 标  题:大姚县投资促进局2022年度部门决算公开

监督索引号53232600147201000

大姚县投资促进局2022年度部门决算

目录

 

第一部分  大姚县投资促进局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释   

 

第一部分  大姚县投资促进局部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订我县招商引资、经济合作的相关政策、措施;负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划;汇总编报全县年度招商引资、经济合作责任目标计划。

2.负责组织和承办县委、县政府开展的国内外招商引资活动,宣传、推介大姚县投资环境;协调企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动;协同有关部门办理县级领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全县招商引资基础工作和全县对国内国外重点招商引资项目库的建设工作;负责对外发布县级招商引资项目信息;负责跟踪、督办和协调、落实全县签约项目的审批、注册、开工等前期工作;负责已批项目资金的督促到位工作。

4.负责建立和完善全县招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

5.负责省、州、县外来投资企业认证工作、协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协同有关方面办理外来企事业单位到我县设立办事机构的报批、申领证照等事项,并做好备案和协调服务工作。

7.负责组织协调省、州主管局组织的各种招商引资洽谈会、合作区联席会、项目推荐会等系列性引资交往活动,会同有关部门推动以资源、能源、科技、教育、卫生、旅游、文化等为重点的社会合作活动。

8.负责对国内外投资经济合作项目进行认定,提出使用省支持联合协作项目资金及州、县相关扶持政策的意见和建议,并对项目执行情况进行跟踪、检查和监督。

9.负责指导、督促、检查全县年度招商引资、经济合作任务指标的完成;负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,我县招商引资州外到位资金增速设定为20.00%左右。围绕这个目标,我局将着力做好以下工作:

1.加强组织领导,强化“一盘棋”招商格局。始终把招商引资作为“第一要事”,高位推动招商引资工作。调整充实由书记、县长任双组长的县招商引资工作委员会,下设引进外资、项目协调推进等四个专门工作组。制定并印发《关于做好2022年招商引资工作的通知》《大姚县2022年招商引资利用外资工作方案》,建立了县级领导带团招商机制,组建县级综合招商服务团8个,乡镇招商服务团12个,将工作任务分解下达到12个乡镇和64个县级部门,压紧压实各招商服务团工作责任,形成全县“一盘棋”招商工作格局。

2.强化宣传推介,构建全民招商良好氛围。精心编印《大姚县绿色食品产业》《大姚县重点产业推介》《大姚县康养旅游产业》宣传折页,拍摄大姚县招商引资宣传片和项目推介短片。深入开展网络招商加大网上信息发布、项目推介力度,拓宽招商引资的领域和范围。

3.深化区域合作,推动互利共赢协同发展。整合各方资源,拓展招商渠道,大力实行园区招商、专题招商、以商招商、亲情招商、网络招商等多种招商方式,多层次、全方位助推招商引资事业做大做强。

4.瞄准目标定位,深入开展外出精准招商。拟定并印发《中共大姚县委办公室  大姚县人民政府办公室关于强化“一把手”招商有关工作的通知》,进一步压紧压实县级领导和各乡镇、部门招商引资工作责任,要求各乡镇、县级各部门都要积极发挥各自职能、人脉优势,认真对接联系目标企业,积极开展“走出去、请进来”招商引资活动,千方百计在招大引强、招才引智、引进外资上取得突破。

5.抢抓外资机遇,多方协调促外资早到位。利用外资工作涉及面广,政策性、专业性强,深入落实“三个工作法”“三个马上”和“三个倒逼机制”,主动担当、靠前服务。县招商委办公室充分发挥统筹协调作用,牵头对重大外资项目实行全过程服务和全流程管理;各部门认真履行职责,密切协同配合,在外资企业设立及变更备案或审批管理、商务备案与工商登记、外资重大项目核准、备案和审核上报、外资统计分析、绩效考评、“放管服”改革等各方面强化协同联动,提升投资便利化水平,依法保护外商投资合法权益。

6.提升服务水平,助力打造一流营商环境。全面树立“服务好现有企业就是最好的招商”理念,全力打造高效便捷的政务服务体系,强化重点招商项目“母亲式”服务,成立重点项目工作专班,建立招商引资重大项目绿色通道制度,实行全程帮办、代办的全天候贴心服务。大力践行“项目工作法”“一线工作法”“典型引路法”,严格执行招商引资全程服务制度、企业民主评议部门制度、招商引资联席会议制度等“三项制度”,及时协调解决重大招商引资项目建设实施过程中出现的困难和问题。加强项目后续跟踪服务,逐一落实责任主体,着力解决规划、选址、征地等问题,促进项目尽快履约、开工、投产达效。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、项目开发股、投资合作股、投资服务股。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入大姚县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0分别是:

    1.大姚县投资促进局 

)部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县投资促进局2022年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员5人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0);由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人离休0人,退休1

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

大姚县投资促进局2022年度无政府性基金收入,也无使用政府性基金收入安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县投资促进局2022年度收入合计2,614,397.76。其中:财政拨款收入2,614,397.76,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年3,225,014.23元相比,收入合计减少610,616.47元,下降18.93%。其中:财政拨款收入减少610,616.47元,下降18.93%主要原因是:一是本年度机构改革,人员调整,在职职工人数减少;二是本年度较上年度未支付招商引资合同印花税,导致本年度收入较上年度减少。上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长降0.00%。

二、支出决算情况说明

大姚县投资促进局2022年度支出合计2,628,692.89。其中:基本支出2,044,663.71,占总支出的77.78%;项目支出584,029.18,占总支出的22.22%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年3,199,906.45元相比,支出合计减少571,213.56元,下降17.85%。主要原因:一是本年度机构改革,人员调整,在职职工人数减少;二是本年度较上年度未支付招商引资合同印花税,导致本年度支出较上年度减少。其中:基本支出增加3,822.12元,增长0.19%;项目支出减少575,035.68元,下降49.61%上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障大姚县投资促进局2022年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,044,663.71元,与上年2,040,841.59元比,增加3,822.12元,增长0.19%,主要原因是年内人员工资、医疗保险、养老保险等经费增加,导致本年度支出较上年度增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,950,369.06元,占基本支出的95.39%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,294.65元,占基本支出的4.61%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障大姚县投资促进局2022年度部门决算汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出584,029.18。其中:基本建设类项目支出0元。与上年1,159,064.86比,减少575,035.68元,下降49.61%,主要原因:本年度较上年度未支付招商引资合同印花税,导致本年度支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况:一是支出2022年招商引资工作经费98,129.19元;二是支出2021年招商引资工作经费37,930.00元;三是支出2021年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金31,793.89元;四是支出2022年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金189,574.86元;五是支出2022年招商引资工作经费226,601.24 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,628,692.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少571,213.56元,下降17.85%主要原因一是本年度机构改革,人员调整,在职职工人数减少;二是本年度较上年度未支付招商引资合同印花税,导致本年度支出较上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,742,345.66占一般公共预算财政拨款总支出的66.28%。主要用于基本工资,津贴补贴等人员经费、办公经费、会议费、水电费、公务用车燃油费、公务用车修理费、办公设备购置等日常公用经费支出、招商引资工作专项经费等。明细情况为:2011301商贸事务—行政运行1606,286.47元、2011308商贸事务—招商引资136,059.19元

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出209,007.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于单位离退休人员工资及基本养老保险缴费支出。明细情况为:2080501行政单位离退休8,800.00.00元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151,223.84元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出48,983.53

9.卫生健康(类)支出117,903.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工医疗保险缴费支出。明细情况为:2101101行政单位医疗7,321.14元、2101102事业单位医疗75,312.45元、2101103公务员医疗补助35,270.28

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出447,969.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于招商引资工作经费支出。明细情况为2130125农产品加工与促销447,969.99元

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出111,466.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。明细情况为210201住房公积金111,466.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大姚县投资促进局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元,支出决算为151,645.13元,完成年初预算的97.84%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算48,031.29元,占总支出决算的31.67%;公务接待费支出决算103,613.84元,占总支出决算的68.33%,具体是国内接待费支出决算103,613.84元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元其中

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155,000.00元,支出决算为151,645.13,完成年初预算的97.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为48,031.29,完成年初预算的96.06%;公务接待费支出决算为103,613.84,完成年初预算的98.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神,严格控制公车维护和公务接待费用支出。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比101,545.86相比增加50,099.27,增长49.34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加13,814.43,增长40.37%;公务接待费支出决算增加36,284.84,增长53.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度因全民招商氛围浓厚,外出招商频次增多,外出招商活动增加次数,招商接待次数增加,且物价上涨,故接待费用增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待198批次(其中:外事接待0批次),接待人次1584人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资工作联系企业、商会、客商,开展招商引资项目宣传、推介等业务过程中发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

大姚县投资促进局部门2022年机关运行经费支出94,294.65与上年相比增加3,377.47,增长3.71%主要原因是:我单位严格按照厉行节约的相关规定,进一步建立健全了各项财务制度,一切开支严格按财务制度办理,极大提高资金的使用效益,但因物价上涨等因素,机关运行经费出现小幅上涨。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,大姚县投资促进局部门资产总额528,413.81,其中,流动资产2,382.81,固定资产517,031.00 ,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产9,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少200,535.47,其中固定资产减少151,558.90元处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置(报废)车辆1辆,账面原值162,861.90元;报废报损资产10项,账面原值27,229.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

528,413.81 

2,382.81 

517,031.00  

 

337,300.00

 

179,731.00 

 

 

9000 .00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度,大姚县投资促进局部门政府采购支出总额42,057.00元,其中:政府采购货物支出42,057.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.财政拨款收入:指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

7.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。该项政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

17.政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。  

监督索引号53232600147201111


附件:大姚县投资促进局2022年度部门决算公开表样(决算报表部分)20230928083952152.xls  126K