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大姚县审计局关于大姚县县级17家一级预算单位2021年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查结果公告

索 引 号:dyx021-/2022-1122003 公文目录:审计结果公示 发文机构:大姚县审计局 主 题 词: 发布日期:2022年11月22日 文  号: 标  题:大姚县审计局关于大姚县县级17家一级预算单位2021年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,大姚县审计局派出审计组,自2022年5月23日起,对县委办、县人大办、县政府办、县政协办、县纪委县监委、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县财政局、县住建局、县乡村振兴局、县机关事务服务中心、县融媒体中心、县志办、县红十字会、县文联等17家县级一级预算单位2021年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了专项审计调查。涉及的17家县级一级预算单位对其提供的财务会计资料以及其他相关材料的真实性和完整性负责。大姚县审计局的责任是依法独立实施审计调查并进行审计结果公告。

一、审计结果及评价

(一)审计结果

1.部门预决算情况。县财政局下达17家县级一级预算单位2021年度预算总额为13031.39万元,其中:年初批复预算11128.51万元,追加预算1902.88万元。决算报表反映:2020年年初结转和结余6281.88万元,本年收入28648.43万元,本年支出30694.18万元,年末结转和结余4236.13万元。

2.“三公”经费情况。本次专项审计调查的17家县级一级预算单位2020年“三公”经费财政预算数183.04万元、决算支出数206.08万元;2021财政预算数212万元、决算支出数210.34万元。其中:因公出国(境)经费0元;公务用车购置及运行维护费:2020年财政预算数157.16万元、决算支出数173.43万元,2021年财政预算数173万元、决算支出数170.51万元;公务接待费:2020年财政预算数25.88万元、决算支出数32.65万元,2021年财政预算数39万元、决算支出数39.83万元。

3.会议费和培训费情况。本次专项审计调查的17家县级一级预算单位,会议费:2020年财政预算数8.9万元、决算支出数110.55万元,2021年财政预算数9.85万元、决算支出数128.43万元。培训费:2020年财政预算数2.3万元、决算支出数52.29万元,2021年财政预算数3.9万元、决算支出数86.59万元。

(二)审计调查评价意见

审计调查结果表明,2021年县级17家一级预算单位基本能够执行县财政下达的年度预算,并按照《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《事业单位会计准则》《政府会计制度》和《行政单位财务规则》等相关财务制度组织财务核算工作。但通过专项审计调查发现,部分预算单位存在结余资金未上缴财政、挤占专项资金、违规转付资金、会计核算不规范等问题,需相关单位加以纠正和改进。

二、审计查出的主要问题

(一)结余资金未上缴财政2.72万元;

(二)挤占专项资金51.59万元;

(三)违规转付资金;

(四)购置资产未入固定资产账274.80万元,政府采购不合规140.04万元;

(五)公务接待管理不规范;

(六)公务用车管理不规范;

(七)会议费管理不规范3.39万元;

(八)往来款长期挂账,清理核销不及时;

(九)项目管理不规范;

(十)会计核算不规范。

三、审计处理情况及建议

对以上审计查出的问题,大姚县审计局已按相关法律法规及时出具审计报告。并根据审计情况,提出如下审计建议:(一)加强部门预算编制管理,强化预算的刚性约束。(二)严肃财经纪律,提高财经法纪意识。(三)规范单位财务行为,提高财务管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

针对上述存在问题,本次专项审计调查的17家县级一级预算单位接到审计报告后,已按审计报告要求进行整改落实,对审计提出的建议进行了采纳。




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