根据楚雄州预算执行审计工作方案的要求和县审计局2024年度工作计划,大姚县审计局于6月3日起对县总工会2023年度本级预算资金进行了审计,对会计账簿、凭证、报表等逐一进行审核,重点审查了部门预算编制的真实性和完整性,检查支出项目是否正确,原始凭证是否符合要求,账务处理是否正确及专项资金使用管理、审批手续、票据是否符合规范等。此次审计,对总工会2023年度工会专项资金使用管理和经费预算执行情况的会计凭证、收支账簿、财务报表等进行了全面的审计,实施了审计小组必要的审计程序。
通过此次审计,进一步促进工会财务管理规范化建设,促进建立和完善各项财务管理制度及内部控制制度,加强内部控制和监督,规范财务管理流程,强化财政资金审批、拨付、使用等各个环节的监督管理,确保预算执行的合法性和规范性,经费使用严格遵守《实施细则》和工会财务管理制度的规定,严格执行审核、签批、核销等财务管理程序;强化经费收支程序管理,确保经费开支合法、合规、合理,进一步促进基层工会收好、管好、用好工会经费。