大姚县铁锁乡2018年度部门决算

作者:李红梅 日期:2019/10/20 来源:本站原创 点击:967 

大姚县铁锁乡2018年度部门决算

目录

第一部分  大姚县铁锁乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  大姚县铁锁乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作:主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一  党委工作职责:

 (1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

(2)领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)服从和服务于经济建设的职能。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。

(5)密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

  二   政府职能

 (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(3)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(4)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(6)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(7)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(8)完成县政府、乡党委交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)脱贫攻坚扎实推进。认真开展脱贫退出风险排查分析,落实特殊群众帮扶政策108户229人;抓实建档立卡数据信息调整工作,补录11户22人;开展贫困对象户口清理整顿规范工作,全面解决全乡户口管理混乱问题;涉及我乡16户贫困户县城安置点搬迁安置工作已完成排陆山易地搬迁安置点和山白山易地搬迁安置点通过县级验收并全部组织搬迁入住;2018年产业扶持项目依托合作社正在开展验收;大力实施转移就业,动员贫困群众积极参与工程项目建设、花椒采收等本地务工,解决群众增收问题;争取护林员岗位、公益性岗位,解决“无业可扶、无力可扶”的贫困家庭增收问题;以脱贫退出风险排查结果为依据,以精准脱贫三年规划为引领,建立完善脱贫退出工作台账。

(二)项目投资稳步增长。投资1000万元的集镇供水项目,960万元的照壁山片区高效节水示范项目,投资558万元的校安工程等项目有序推进,群众生产生活条件明显改善;紧紧围绕贫困户、贫困村、贫困乡脱贫退出指标,按逐级申报审核的程序,细化到户措施表,制定完善村级施工图、乡级路线图,完成全乡精准脱贫攻坚三年实施方案规划编制上报工作。(三)农业发展态势良好。完成小春粮豆作物种植面积6300亩,产量1638吨,完成大春粮食作物播种面积9800亩,发展白芸豆连片种植500亩;完成烤烟移栽面积1108亩,补贴烤烟地膜215亩、节水滴灌50亩、烟田水窖100口、烤煤调供300吨;完成核桃提质增效6000亩、花椒提质增效5000亩,新植花椒2500亩;肉猪出栏8200头,肉牛出栏1820头,肉羊出栏13970只,家禽出栏20810羽,养蜂1368群;秋防免疫工作有序进行,完成2015年2000亩退耕还草种植任务,完成黑山羊扶贫养殖项目,指导农户猪种改良1760胎,牛冻精改良56胎。

(四)人居环境明显提升。全面开展环境污染源普查工作,加强固体废物污染防治,对全乡境内固体废物非法转移、倾倒、处置工作进行地毯式巡查及整改,充分发挥保洁员的作用,做到生活垃圾定点收集、及时清运,生活污水不乱排放;杞拉么垃圾自燃式无害处理厂、照壁山垃圾填埋场投入使用;泥姑地省级示范村项目完成建设;狠抓落实“危房改造60日攻坚任务”,9月底可实现全面消除农村危房目标任务;加大林政执法力度,严惩毁林开荒行为,杜绝较大林政案件的发生;落实耕地和基本农田保护目标责任制,配合完成全域永久基本农田划定工作及铁锁乡土地利用总体规划调整工作;河长制改革工作有序开展。

(五)社会民生持续进步。控辍保学工作成效显著,中、小学入学率均达100%,幼儿园入园率达60.3%;城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险收缴率达100%;加大科技培训力度,全面提升全民科学素质;实施残疾人两项补贴工作,切实解决残疾人的实际困难;完成农村土地确权前期外业工作;积极开展各类文娱活动,组织村业余文艺队送戏下村。

(六)社会治安和谐稳定。严格落实安全生产责任,签订安全生产“党政同责、一岗双责”;组织开展消防、食品等各类安全专项检查,确保了半年来无重大安全生产事故发生;以巩固“平安铁锁”为目标,坚持“打防结合,预防为主”的方针,以保稳定促发展为工作重点,以“开展扫黑除恶”专项行动为契机,以“综治维稳信息网络平台建设”、“6995联防网推进”等重点工作为抓手,不断加强基层综治维稳力量,全力维护社会政治稳定;反邪教、普法、民族宗教工作有序开展,杜绝重特大案件发生。

(七)党的建设坚强有力。一是强化责任担当,狠抓党建责任落实。二是持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。三是规范日常工作,扎实推进基层党建巩固年各项工作。四是强化管理创新,人才队伍建设不断加强。五是强化党建引领,推动脱贫攻坚。充实脱贫攻坚力量。以“贫困户+合作社+公司+党支部”入股分红模式继续与齐和牧业公司开展合作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入铁锁乡2018年度部门决算编报的单位共17个。其中:行政单位10个,包括人大1个、党委1个、政府1个、民政1个、计生1个、人事1个、扶贫1个、企业1个、统计1个、城建1个,参照公务员法管理的事业单位7个,包括农业综合服务中心3个、文化广播电视服务中心2个、公共卫生1个、财政所1个。其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

铁锁乡2018年末实有人员编制60人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制32人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员1人),事业人员32人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件1至9表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

铁锁乡2018年度收入合计1,495.69万元。其中:财政拨款收入1,490.13万元,占总收入的99.63%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5.56万元,占总收入的0.37%。与上年对比上年没有其他收入科目,主要原因是2018年新增大财社〔2018〕181号2017年和2018年4类重点对象农危改资金55,600.00元。

二、支出决算情况说明

铁锁乡2018年度支出合计1,863.56万元。其中:基本支出1,077.68万元,占总支出的57.83%;项目支出785.87万元,占总支出的42.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障铁锁乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,077.68万元。其中:一般公共服务支出436.02万元;文化体育与传媒支出18.34万元;社会保障和就业支出159.73万元;医疗卫生与计划生育支出121.78万元;城乡社区支出18.54万元;农林水支出296.20万元;资源勘探信息等支出27.07万元;与上年900.46万元对比增加177.22万元,主要原因分析是核销以前年度往来款项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出954.81万元占基本支出的88.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出122.87万元占基本支出的11.40%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障铁锁乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出785.87万元。与上年134.69万元对比增加651.18万元,主要原因分析是核销以前年度和当年项目支出。具体项目开支及开展工作情况:(1)大财社〔2017〕41号2017年泥石流滑坡灾害民房恢复重建补助资金60,000.00元;(2)大财建〔2018〕20号2018年州级配套地质灾害监测补助资金发放监测员补助22,000.00元;(3)大财预〔2016〕243号2016年易地扶贫搬迁工作经费 27,800.00买东西发放易地搬迁农户;(4)大财农〔2017〕113号2017年挂包帮转走访脱贫攻坚工作经费30,000.00元买东西发放易地搬迁农户;(5)大财预〔2018〕244号2018年脱贫攻坚社会捐赠资金51,742.00元买生活用品发放贫困户;(6)大财教〔2017〕75号2017年中央补助地方农村文化建设专项资金16,000.00元用于2017年冬街节聘请咪依噜老师教授舞蹈费用;(7)大财农〔2017〕16号2016年中央农业生产救灾结转资金 用于兑付农户灾后修复重建补助;(8)大财社〔2017〕213号文件调整大财社[2017]186号2017年农村危房改造补助经费931,260.00元,(9)大财预〔2018〕240号2018年危房改造补助资金804,000.00元,(10)大财社〔2018〕55号2018年农村危房改造703,000.00元,(11)大财社〔2018〕153号2018年州级配套农村危房改造资金101,600.00元以及2210105大财社〔2018〕154号2018年州级补助农村危房改造资金297,200.00元等危改资金合计2,837,060.00元用于补助农户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

铁锁乡2018年度一般公共预算财政拨款支出1,833.56万元,占本年支出合计的98.39%。与上年对比减少279.54万元,主要原因分析由于上年核销以前年度的支出增加,所以本年支出比上年支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出605.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.51%。主要用于一般公共服务(类)人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财行〔2016〕156号2016年县乡人大两级换届选举经费0.69万元;大财预〔2017〕10号2017年人大代表工作经费1.24万元;大财预〔2018〕9号2018年人大代表工作经费0.63万元;大财预〔2013〕283号2013年西部基层政权建设资金10.00万元;大财预〔2014〕253号2012年基层政权新建政府综合楼资金49.89万元;大财预〔2014〕2号2014年西部地区基层政权建设资金3.06万元;大财预〔2015〕180号2015年西部地区基层政权建设项目资金40.00万元;大财非税〔2017〕10号2017年易地扶贫搬迁工作经费1.50万元;大财预〔2017〕407号2016年综合绩效考核激励资金1.50万元;大财预〔2018〕372号2018年村(社区)干部绩效考核资金21.60万元;大财行〔2016〕165号2016年度农村党员教育活动经费2.03万元;大财行〔2018〕151号2018年州级村民小组活动场所建设补助经费3.20万元;2018年农村困难党员关爱州级配套资金1.43万元;

2.文化体育与传媒(类)支出20.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财教〔2017〕75号2017年中央补助地方农村文化建设专项资金1.78万元;

3.社会保障和就业(类)支出165.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财社〔2017〕41号2017年泥石流滑坡灾害民房恢复重建补助资金6.00万元;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出122.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财社〔2018〕170号218年“三职”干部财政返补基本医疗保险0.30万元;

5.城乡社区(类)支出338.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.18%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财社〔2017〕213号2017年农村危房改造补助经费93.12万元;大财建〔2018〕20号2018年州级配套地质灾害监测补助资金2.00万元;大财建〔2018〕20号2018年州级配套地质灾害防治培训应急演练资金0.40万元;大财预〔2018〕240号2018年新增债券4类重点对象县级农村危房改造资金80.40万元;

6.农林水(类)支出443.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财农〔2017〕16号2016年中央农业生产救灾结转资金4.00万元;大财预〔2017〕1号2016年烤烟奖和扶持补贴资金4.20万元;大财预〔2017〕13号2016年激励奖惩机制奖励资金2.00万元;大财预〔2016〕243号2016年易地扶贫搬迁工作经费3.00万元;大财农〔2017〕113号2017年挂包帮转走访脱贫攻坚工作经费3.00万元;大财预〔2018〕220号2018年纪委李宗林给铁锁村脱贫攻坚工作经费1.00万元;大财预〔2018〕244号2018年返还脱贫攻坚社会捐赠资金5.17万元;大财预〔2018〕286号2018年苗少华副县长脱贫攻坚工作经费1.00万元;大财农〔2017〕90号2017年挂包帮转走访永河村道路修筑补助扶贫资金2.00万元;大农改〔2015〕3号2014年一事一议美丽乡村资金41.50万元;大财行〔2017〕151号2017年省级村民小组活动场所建设补助资金6.45万元;大财预〔2014〕258号2014年基层服务型党组织建设配套经费5.04万元;驻村扶贫工作队工作经费8.04万元;

7.资源勘探信息等(类)支出27.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于人员经费、日常公用经费;

8.国土海洋气象等(类)支出0.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于项目支出具体如下:大财建〔2015〕72号2015年地质灾害搬迁避让补助资金0.25万元;

9.住房保障(类)支出110.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出,项目支出具体如下:大财社〔2018〕55号2018年农村危房改造中央补助资金70.30万元;大财社〔2018〕153号2018年州级配套农村危房改造10.16万元;大财社〔2018〕154号2018年非四类重点对象州级补助资金29.72万元;

10.其他(类)支出30.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于项目支出具体如下:大财综〔2017〕22号2017年省级彩票专项公益金30.00万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

铁锁乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.40万元,支出决算为27.40万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为12.61万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.73万元,增长6.73%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.18万元,增长27.39%;公务接待费支出决算减少1.45万元,下降10.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于开展脱贫攻坚工作“挂包帮 转走访”和上级部门检查指导等工作,核销以前年度支出。

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.40万元;公务接待费支出12.61万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.40万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出27.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障铁锁乡开展各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.61万元。其中:国内接待费支出12.61万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待280个批次(其中:外事接待0批次),接待人次2820人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚工作、党建党风廉政建设等培训、检查、督导等发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

铁锁乡2018年机关运行经费支出52.32万元,与上年对比减少25.27万元,主要原因分析上年核销以前年度的行政经费支出增多,核减当年支出的比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,铁锁乡资产总额3,650.80万元,其中,流动资产3,352.28万元,固定资产298.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,308.56万元,其中固定资产减少22.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值30.00万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

36,508,060.64

33,522,813.94

2,985,246.70

1,570,000.00

762,648.00

 

652,598.70

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.90万元,其中:政府采购货物支出7.90万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,采购项目全部为办公设备购置。

四、部门绩效自评情况表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目支出绩效管理工作

(四)项目绩效目标管理

(五)2018部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一) 部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(三)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

 

 

                                                   铁锁乡人民政府

                                二0一九年十月二十日

 

 

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